Ultima modifica: 31 Gennaio 2022

Gare 2021 xml

ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE
Aggiornato al 27.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2 del 14/05/2021 di Ternet Marco per installazione computer in segreteria 270,00 270,00 16/05/2021
16/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.288/PA del 29/07/2021 L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C. -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2020/21 693,04 693,04 09/08/2021
04/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.33 del 03/05/2021 DITTA BRUGALI DOMIZIANA -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CON FONDI MIUR PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARI 132,44 132,44 08/05/2021
08/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.FPA12/2021 del 13/07/2021 DIAMO I NUMERI- PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE -LABORATORIDI MATEMATICA 2021 PAGAMENTO FONDI STATALI EX ART 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 4 3.700,00 3.700,00 14/07/2021
14/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Diamo i numeri (04335060168)
Aggiudicatari:
Diamo i numeri (04335060168)
Pagamento Fattura n.2/E del 30/08/2021 STUDI FALZONE MARCELLA RSPP PAGAMENTO PER PROROGA CONTRATTO AL 31/08/202 1.000,00 1.000,00 31/08/2021
31/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA (04200100164)
Aggiudicatari:
SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA (04200100164)
Fornitura di guanti Nitrilpro Powder Free taglie M-L. Prot. 8166 37,42 0,00 10/12/2021
31/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Pagamento Fattura n.20-242E del 12/06/2021 DI ANDERSON HOUSE- PER PAGAMENTO ESAMI KET ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO- VERSAMENTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ESAME KE 2.619,00 2.619,00 15/06/2021
15/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Anderson House Srl (03264030168)
Aggiudicatari:
Anderson House Srl (03264030168)
Pagamento Fattura n.2040089 del 25/08/2021 OFFICE DEPOT ACQUISTO NASTRO GO TESA PVC SEGNA LINEE 33MX50M 88,00 88,00 31/08/2021
31/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.20214E09984 del 22/03/2021 BGME0019 -DITTA SPAGGIARI PARMA-RINNOVO CONTRATTO PER MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE PER LA SEGRETERIA 950,00 950,00 16/05/2021
16/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.842/1 del 23/04/2021 ACQUISTO CARTUCCE PER ALUNNA DVA SCUOLA PRIMARIA DI GORL 34,69 34,69 05/05/2021
05/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDEAL UFFICIO S.R.L. (01569180167)
Aggiudicatari:
IDEAL UFFICIO S.R.L. (01569180167)
Pagamento Fattura n.007/000020 del 25/03/2021 ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO BULLISMO 404,90 404,90 16/05/2021
16/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGO SRL (02370300168)
Aggiudicatari:
BORGO SRL (02370300168)
Fornitura registri presenza scuola dell'infanzia. Ordine prot. 6972. 40,18 40,18 28/10/2021
14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL GIOCHIBRO?! s.n.c. (02970230161)
Aggiudicatari:
IL GIOCHIBRO?! s.n.c. (02970230161)
Pagamento Fattura n.325/2021 FPA del 30/03/2021 PC CENTER BERGAMO SRL-ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE EPSON 74,20 74,20 08/05/2021
08/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160)
Pagamento Fattura n.83PA del 18/05/2021 DITTA DARTIZIO MICHELE- ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO RESCUE SAM CON BATTERIA CAPACITA' 5 ANNI ELETTRODI ADULTI E BORSA TR 1.075,00 1.075,00 02/06/2021
02/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARTIZIO MICHELE (01367550777)
Aggiudicatari:
DARTIZIO MICHELE (01367550777)
Pagamento Fattura n.V1 175/21 del 12/02/2021 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC- MATERIALE PER LA PULIZI 171,00 171,00 16/02/2021
16/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Acquisto toner per stampante sala docenti e laboratorio informatica scuola sec. di primo grado. Ordine prot. n° 6205 152,50 152,50 04/10/2021
01/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Aggiudicatari:
LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Fornitura accessori per attività motorie. Prot. 8488 945,50 0,00 21/12/2021
31/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPORTISSIMO (01317370169)
Aggiudicatari:
SPORTISSIMO (01317370169)
Pagamento Fattura n.73/2021 FPA del 29/01/2021 pc center - cquisto stampante per alunna disabile primaria 113,80 113,80 06/02/2021
06/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160)
Pagamento Fattura n.1984747 del 08/03/2021 OFFICE DE POT ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA I.C. GORLE 445,79 445,79 16/05/2021
16/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Fornitura di n° 3000 mascherine FFP2 Bianche S/Val. Ordine prot. n° 7845. 600,00 0,00 29/11/2021
31/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.V1 535/21 del 17/04/2021 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C SNC ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID 1 2.144,00 2.144,00 05/05/2021
05/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Fornitura di n° 2 striscioni "OPEN DAY" misura mt 3 X mt 1 in materiale PVC, stampato occhiellato e rinforzato sui lati. Ordine prot. 7738 del 25/11/2021. 160,00 0,00 26/11/2021
31/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA RADICI DUE DI RADICI ALESSANDRO (RDCLSN67R24A794Y)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA RADICI DUE DI RADICI ALESSANDRO (RDCLSN67R24A794Y)
Acquisto materiale di pulizia per i tre plessi. Ordine prot. n° 6300 3.197,15 3.197,15 07/10/2021
10/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Pagamento Fattura n.1/161 del 24/04/2021 SAN MICHELE PIANOFORTI- ACCORDATURA PIANOFORTE DELLA SECONDARIA -LABORATORI MUSICAL 140,00 140,00 18/05/2021
18/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S. (01626960163)
Aggiudicatari:
SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S. (01626960163)
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA CLASSI 4^ A/B/C. Prot. n° 1745 del 22-03-2021. 2.399,97 2.399,97 19/07/2021
10/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZANOLETTI UMBERTO (ZNLMRT66R18A383U)
Aggiudicatari:
ZANOLETTI UMBERTO (ZNLMRT66R18A383U)
Pagamento Fattura n.0104-001651 del 05/05/2021 DITTA RIGAMONTI S.R.L- ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA 252,46 252,46 08/05/2021
08/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RIGAMONTI S.R.L. (01631780168)
Aggiudicatari:
RIGAMONTI S.R.L. (01631780168)
Fornitura lampada per videoproiettore Epson ELPL P80, scuola primaria. Ordine prot. n° 5958 75,00 75,00 28/09/2021
14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160)
Aggiudicatari:
PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160)
Pagamento Fattura n.235/E del 30/06/2021 CAPITANIO ROMANO SRL -ACQUISTO TONER E CAVI PER SECONDARIA DI PRIMO GRAD 233,00 233,00 06/07/2021
06/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Aggiudicatari:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Pagamento Fattura n.144 del 20/01/2021 ACQUISTO DI N. 23 TABLET CON RISORSE EX ART 21 DL N. 137 DEL 28-10-2020 4.347,00 4.347,00 04/02/2021
04/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL (06036770722)
Aggiudicatari:
SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL (06036770722)
Contratto di prestazione d'opera intellettuale, progetto piano estate 21. Prot. 3900 del 16-06-2021. 1.627,50 1.627,50 24/09/2021
04/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione musicale SUONINTORNO (03294600162)
Aggiudicatari:
Associazione musicale SUONINTORNO (03294600162)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2021. (Come da convenzione di cassa.) 1.900,00 1.900,00 20/12/2021
21/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
Aggiudicatari:
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
Fornitura servizio test diagnostico per Tampone Antigenico nasale dipendente SESSA Floriana prot. 7482. 15,00 15,00 03/12/2021
21/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SESSA FLORIANA (SSSFRN84P50F258E)
Aggiudicatari:
SESSA FLORIANA (SSSFRN84P50F258E)
Pagamento Fattura n.77/PA del 31/03/2021 DITTA FAIP SRL-ACQUISTO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA 2.686,00 2.686,00 08/05/2021
08/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FAIP SRL (01264220169)
Aggiudicatari:
FAIP SRL (01264220169)
Pagamento Fattura n.7 del 30/08/2021 ASSOCIAZIONE VOGLIA DI SCUOLA CON FONDI DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE 2020/21 4.160,00 4.160,00 31/08/2021
31/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE VOGLIA DI... SCUOLA (95213240161)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE VOGLIA DI... SCUOLA (95213240161)
Acquisto materiale di cancelleria per scuola secondaria di primo grado ed uffici. Ordine prot. n° 6239 800,98 800,98 04/10/2021
10/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.910/PA del 04/01/2021 ARGO SOFTWARE SRL-RINNOVO ANNUALE DI ASSISTENZ 1.988,00 1.988,00 04/02/2021
04/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Fornitura n° 5 registri dei verbali. Prot. 6967 150,00 0,00 28/10/2021
28/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGGIOLI S.P.A. (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI S.P.A. (06188330150)
Pagamento Fattura n.109 del 24/02/2021 NUVOLA POINT DI ALESSANDRO FLAIS-ACQUISTO COMPUTER -MONITOR E STAMPANTE PER LA SEGRETERIA 4.416,31 4.416,31 16/05/2021
16/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NuvolaPoint di Flajs Alessandro (02611310307)
Aggiudicatari:
NuvolaPoint di Flajs Alessandro (02611310307)
Acquisto software per la gestione orario docenti scuola secondaria di primo grado ZonabitOrario smart senza scadenza. Ordine 6331254 500,00 500,00 07/09/2021
04/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZONAZBIT SISTEMI SRL (09298161002)
Aggiudicatari:
ZONAZBIT SISTEMI SRL (09298161002)
Corso di formazione BLSD Operatore RETRAINING Personale Docente Zecchini, Infusino. 85,40 85,40 23/11/2021
21/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BERGAMO-ORGANIZZ. VOLONTARIATO (04187030160)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BERGAMO-ORGANIZZ. VOLONTARIATO (04187030160)
Pagamento Fattura n.684/PA del 31/03/2021 P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. ACQUISTO N. 5 COMPUTER PORTATILI E N. 5 CAVI US 1.663,00 1.663,00 05/05/2021
05/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. (01647390812)
Aggiudicatari:
P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. (01647390812)
Pagamento Fattura n.H00548 del 31/05/2021 PANZERI-MATERIALE SANITARIO-CASSETTA PRIMO SOCCORSO-FONDI PDS A.S.2020/2 697,42 697,42 17/06/2021
17/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Servizio Sportello di consulenza psicopedagogica, proroga incarico. Prot. 8385 800,00 0,00 20/12/2021
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE VOGLIA DI... SCUOLA (95213240161)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE VOGLIA DI... SCUOLA (95213240161)
Pagamento Fattura n.617/2021-3 del 13/02/2021 84,00 84,00 16/02/2021
16/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIASOFT snc (02353700368)
Aggiudicatari:
MEDIASOFT snc (02353700368)
PAGAMENTO FATTURA UBIALI DEL 30/11/2020 - FATTURA N. 364/PAACQUISTO CARTUCCE PER INFANZIA 133,98 133,98 28/12/2020
22/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. (00209610161)
RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO RDP/DPO 2020-2021 1.795,80 640,00 31/08/2020
31/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE (05078440962)
UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A. Pagamento Fattura n.1012301327 del 24/06/2020 3.325,00 1.900,00 06/07/2020
18/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165)
LIQUIDAZIONE RSPP ANNO 2019-2020 1.800,00 900,00 31/08/2020
31/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA (04200100164)
Aggiudicatari:
SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA (04200100164)
PAGAMENTO FATTURA N.1947190 DEL 27/11/2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 1.368,00 1.368,00 29/12/2020
22/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA INFANZIA DI GORLE 38,76 38,76 30/12/2020
23/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARGHERITTI ALICE (03301470161)
Aggiudicatari:
MARGHERITTI ALICE (03301470161)
AIG ASSICURAZIONE Pagamento Fattura n.000000002147 del 08/11/2019 8.376,00 4.140,00 22/11/2019
03/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento noleggio triennale fotocopiatori - 1 macchina 7.213,33 2.890,00 13/05/2019
31/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Aggiudicatari:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
liquidazione fatt.n. 8717255998 dell'8.09.2017_ _spese postali conto di credito dal 1/42017 al 30/04/2017 1.628,83 190,85 21/12/2017
18/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento spese di tenuta conto tesoreria II semestre 2015 1.865,00 60,00 04/03/2016
01/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165)
UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165)
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA (03034840169)
Aggiudicatari:
UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165)
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA (03034840169)
Totali Numero Lotti: 54 75.614,35 57.638,32
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